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  • Q15.員工旅費報支作業要如何處理

  •    一、 報銷方式有二:
    (
    )採週轉金報銷方式:
    1.
    填寫旅費報告表;
    2.
    於週轉金e表單起單,輸入報銷資料後列印報銷單;
    3.
    將報銷單及旅費報告表(附單據相關憑證)送週轉金保管人支領現金,再由週轉金保管人向會計申請撥還歸墊週轉金。
    (
    )採非經MM費用e表單報銷方式
    1.
    填寫旅費報告表;
    2.
    於非經MM費用e表單起單,付款方式選T、付款方式補充選02及輸入相關報銷資料後列印報銷單;
    3.
    將報銷單及旅費報告表(附單據相關憑證)送會計報銷,款項直接匯入員工帳戶。
    上述()()之紙本陳核方式,請各單位比照原先之作業。
    .旅費報支單可點選前文之連結或自「W3/單位網站/人力資源處/人事規章表格/待遇及退撫類/14. 旅費(外勤費)報支單(A4) 下載

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